미국 법인 설립, 믿을 수 있는 전문가와 함께하세요. 처음부터 끝까지 맞춤형 서비스로 빠르고 정확하게 도와드립니다.
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미국 법인 설립 형태
미국에서 사업을 시작할 때에는 반드시 설립할 사업체 형태를 정해야 합니다. 귀하의 사업체 형태에 따라 어떤 소득세 보고서를 사용할 것인지가 결정됩니다. 미국 시장에 진출하는 외국인 투자자로서 가장 일반적인 사업체 설립 형태는 법인 (C-Corporation)과 유한책임회사 (LLC)입니다.
• 개인 사업자 (Sole proprietorship)
• 파트너쉽 (Partnership)
• 법인 (C-Corporation)
• S 법인 (S-Corporation)
• 유한책임회사 (LLC)
미국 법인 설립 주 (States)
미국에 진출하는 외국인 투자자는 미국 50개주 (50 States)와 District of Columbia (DC) 어디에서든지 미국 법인을 설립할 수 있습니다.
Alabama (AL)
Alaska (AK)
Arizona (AZ)
Arkansas (AR)
California (CA)
Colorado (CO)
Connecticut (CT)
Delaware (DE)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Hawaii (HI)
Idaho (ID)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Iowa (IA)
Kansas (KS)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Maine (ME)
Maryland (MD)
Massachusetts (MA)
Michigan (MI)
Minnesota (MN)
Mississippi (MS)
Missouri (MO)
Montana (MT)
Nebraska (NE)
Nevada (NV)
New Hampshire (NH)
New Jersey (NJ)
New Mexico (NM)
New York (NY)
North Carolina (NC)
North Dakota (ND)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
Rhode Island (RI)
South Carolina (SC)
South Dakota (SD)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Utah (UT)
Vermont (VT)
Virginia (VA)
Washington (WA)
West Virginia (WV)
Wisconsin (WI)
Wyoming (WY)
District of Columbia (DC)
미국 법인 설립 형태, 미국 법인 설립 주 (States), 사업 내용 등을 기술해주시기 바랍니다.
미국 법인 설립 필요성
• 글로벌 시장 접근성
미국 법인을 통해 세계 최대 경제권인 미국 시장에 직접 접근할 수 있으며 글로벌 비즈니스 확장의 발판을 마련할 수 있습니다.
• 세제 혜택과 투자 유치
미국은 외국인 투자자에게 유리한 세금 제도와 법적 환경을 제공합니다. 또한 법인 설립은 투자자 및 파트너들에게 신뢰를 줄 수 있는 중요한 요소입니다.
• 신용과 브랜드 가치 강화
미국 내 법인을 설립함으로써 국제 비즈니스에서 신뢰도와 브랜드 이미지를 크게 향상시킬 수 있습니다.
FAQ (자주 묻는 질문)
답변: 네, EIN은 미국에서 법인 은행 계좌를 개설하기 위해 반드시 필요합니다. EIN은 미국 국세청(IRS)이 발급하는 고용주 식별 번호로 은행은 법인의 신원을 확인하고 세금 보고를 위한 정보를 등록하기 위해 이를 요구합니다. EIN 없이 계좌를 개설하려고 하면 은행에서 신청을 거부할 가능성이 높습니다. EIN은 IRS 승인 공인 접수 대리인(CAA) 서비스를 사용하시면 원활하게 신청하실 수 있습니다.
답변: 네, ITIN은 미국 법인 은행 계좌 개설 시 필요할 수 있습니다. 특히 법인 설립자가 미국 비거주 외국인으로 사회보장번호(SSN)가 없는 경우 은행에서 계좌 개설자의 신원을 확인하고 미국 내 세금 관련 기록을 관리하기 위해 ITIN(개인 납세자 식별 번호)을 요구할 수 있습니다. 은행마다 정책이 다를 수 있지만 일반적으로 외국인이 법인 은행 계좌를 개설하려면 ITIN을 포함한 개인 납세자 식별 번호와 EIN(고용주 식별 번호)을 함께 제공해야 합니다. ITIN은 미국 국세청(IRS)을 통해 신청할 수 있으며 법인의 세무 및 금융 활동에 중요한 역할을 합니다. ITIN은 IRS 승인 공인 접수 대리인(CAA) 서비스를 사용하시면 원활하게 신청하실 수 있습니다.
답변: 미국에서 법인은 여러 종류의 세금을 신고하고 납부해야 합니다. 주요 세금 항목은 다음과 같습니다.
• 연방 법인소득세 (Federal Income Tax): 미국 국세청(IRS)에 법인소득세를 신고하고 납부해야 합니다. C-Corporation은 Form 1120 법인소득세 신고, 멤버가 1인 LLC는 Pro-forma Form 1120 with Form 5472 법인소득세 신고와 Form 1040(NR) 개인소득세 신고, 멤버가 2인 이상인 LLC와 Partnership은 Form 1065 법인소득세 신고와 Form 1040(NR) 개인소득세 신고를 하셔야 합니다.
• 주 법인소득세(State Income Tax): 각 주에서 부과하는 법인소득세 (와 개인소득세)가 있으며, 주마다 세율과 규정이 다릅니다.
• 급여세(Employment Tax): 직원을 고용할 경우 급여세(사회보장세, 의료보험세 등)를 납부해야 합니다.
• 판매세(Sales Tax): 상품이나 서비스 판매 시 해당 주에서 판매세를 부과할 수 있습니다.
• 프랜차이즈세(Franchise Tax): 일부 주에서는 법인 설립을 유지하는 대가로 프랜차이즈세를 부과합니다.
• 연간보고서(Annual Report): 미국 법인은 매년 주정부에 회사의 기본 정보와 운영 상황을 갱신하는 문서인 연간보고서를 제출해야 합니다.
미국 세금 신고 업무는 공인회계사(CPA)와 같은 공인된 세무 전문가를 통해서 진행하실 것을 권장합니다.
연락처
이메일: cpa@korusa.com | 웹사이트: www.korusta.com
서울특별시 강남구 선릉로 428, 9층 117호 (우) 06192 대한민국 | Tel. 070-8680-9525
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